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2016關於小金庫自查自糾報告

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儘管“小金庫”的資金來源五花八門,總結起來亦無非兩種途徑:要麼中飽私囊截留公共資金竊取國有資產,要麼權力尋租不當牟利集體分贓。下面是小編收集的2016關於小金庫自查自糾報告,希望對大家有所幫助!

2016關於小金庫自查自糾報告

  【2016關於小金庫自查自糾報告1】

根據《關於印發<全省深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案>的同志》(贛治金[2016]1號)精神,按照縣要求部署,我局高度重視,制定了《橫峯縣科技局深入開展執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》,並按照方案及時安排自查,狠抓工作落實,嚴肅財經紀律,深入開展“小金庫”專項治理工作,現總結如下。

  一、 自查自糾內容

這次自查的重點是2013年以來違反中央八項規定和財經紀律以及設立“小金庫”的有關問題。對數額較大或情節嚴重的,要追溯到以前年度。具體包括預算收入管理情況、預算支出管理情況、政府採購管理情況、資產管理情況、財務會計管理情況、財政票據管理管理情況以及設立“小金庫”情況。

  二、自查自糾的做法

1、加強組織領導。成立了科技局嚴肅財經紀律和 “小金庫”專項治理工作領導小組,局長任組長,副局長任成員,負責指導和自查工作,研究制定有關治理措施,協調解決有關重要問題。

2、做好宣傳發動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規定,加強信息溝通,促進工作深入開展。

3、落實舉報制度。設立並公佈舉報電話和舉報信箱,注意發揮網絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負責,做到件件有交待、事事有着落。認真執行信訪工作保密制度,切實保護舉報人的合法權益,對打擊報復舉報人的,依法依紀從嚴懲處。

  三、自查自糾的結果

1、按照有關文件的要求,通過深入自查自糾,我單位財務管理均按照國家有關財經法規執行,收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一覈算,未侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

2、單位嚴格按照財務管理制度有關規定執行,從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行爲。從制度上保障財務管理的規範性、嚴謹性和有效性。

3、財務報銷嚴格按照財務制度執行,杜絕坐支行爲。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

通過自查、自糾、回顧,我單位認真執行財務管理制度的有關規定,沒有小金庫。

  【2016關於小金庫自查自糾報告2】

根據市財政局、審計局《關於印發〈銅陵市深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案〉的通知》(財監[2016]411號)精神,結合黨的羣衆路線教育實踐活動中深化“四風”突出問題專項整治工作要求,我局對2013年1月—2016年6月期間,所有專項治理內容進行了認真自查,現將具體情況報告如下:

  一、 健全組織,加強領導

爲確保專項治理工作的順利進行,我局成立了由局主要領導任組長,分管財務領導及紀檢組長任副組長的市商務局專項治理工作領導小組,由辦公室、監察室、人教科具體負責此次專項治理工作。

  二、 加強學習宣傳,提高思想認識

爲做好深入開展貫徹執行中央八項規定,嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作,8月19日,我局召開了嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作會議。局專項治理工作領導小組各成員,局屬各單位、各科室負責人蔘加了會議。會議傳達了《銅陵市深入開展貫徹執行中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》要求,對有關報表進行說明,朱方敏局長對專項治理工作提出了四點要求:一是要全系統高度重視,落實治理責任。二是要突出重點、實事求是做好自查自糾工作。三是要按照時間節點有序開展好自查上報工作。四是要求局紀檢監察室協助財務部門做好自查監督工作。?

  三、 認真開展自查,實施長效監督

按照專項治理工作方案中專項治理內容,我局對各類帳戶進行了認真細緻的清查。

1 、預算收入管理情況

我局預算收入沒有未按規定及時足額上繳財政及隱瞞、截留、擠佔、挪用、坐支或者私分等情況發生,沒有違規轉移、亂收費、亂罰款、亂攤派等問題。

2、預算支出管理情況

我局財務管理均按照國家有關財經法規執行,無擅自設立項目、超標準超範圍發放津貼補貼問題,並按規定實行了公務卡結算。

出國經費支出完全按照相關規定及標準,無擅自出訪、接受企事業單位資助、向下屬單位攤派費用等問題;

我局已於2009年按規定實行公務用車改革,因此無公車運行維護費發生。我局下屬市場網點建設管理辦公室爲全額撥款事業單位,尚未實行車改,現有執法用車2輛,分別爲皖G00355、皖G17780,2013年度共發生公車運行維護費3.27萬元,2016年1-6月發生公車運行維護費1.21萬元。均無超標準配置公務用車、違規配置和向下屬單位或其他單位轉移攤派公務用車購置及運行費等問題發生。

2013年-2016年6月我局共發生會議費1.55萬元,所開會議均按照省商務廳要求召開,沒有在會議費中列支公務接待、旅遊等費用現象發生。無虛報會議人數、天數、違規擴大會議費開支範圍、擅自提高會議費開支標準等問題存在。

3、政府採購管理情況

我局對各類辦公設備的購置,從採購預算、計劃編制、執行情況和採購方式的選擇均嚴格按照相關制度規定執行,沒有違反財經紀律的現象。

4、資產管理情況

我局在資產配置、資產使用及處置上均嚴格按照相關規定,無違規問題存在。

5、財務會計管理情況

我局會計覈算嚴格按照財務管理制度有關規定執行,會計人員均具備會計從業資格,無會計造假行爲。

6、財政票據管理情況

我局財政票據使用及管理嚴格按照財政票據使用規定,沒有違規、違法現象存在。

7、設立“小金庫”情況

我局收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一覈算,未侵佔、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設任何形式的“小金庫”。

8、財務領域“四風”突出問題情況。

經認真自查,我局財務領域無“四風”突出問題存在。

通過這次專項治理自查自糾,我局進一步嚴肅了財經紀律,加強了財經法制教育,強化了財務管理,確保了資金的合理使用。今後,我局將進一步完善相關財務制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,建立長效監督機制,提高財務透明度,力爭做到清理工作不留死角,財務管理工作水平有更大提高。