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關於2016年財經紀律執行情況自查報告

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財經紀律指在財政和經濟工作中必須遵守的行爲準則,是黨和國家的方針政策在財經工作中的具體體現。下面是本站小編爲大家分享的關於2016年財經紀律執行情況自查報告,歡迎大家參考!

關於2016年財經紀律執行情況自查報告

  【關於2016年財經紀律執行情況自查報告1】

按照《中共涼山州紀委涼山州監察局關於貫徹落實省紀委監察廳〈關於推進正風肅紀工作常態化的意見〉的通知》(涼紀發〔2016〕8號)要求,根據《涼山州財政局關於2016年開展違反財經紀律問題專項整治的實施方案》(涼財監檢〔2016〕10號),現就2016年正風肅紀工作“六項專項整治”任務中“開展違反財經紀律問題專項整治”工作制定如下實施方案。

一、目標任務

認真貫徹落實省紀委監察廳《關於推進正風肅紀工作常態化的意見》和州縣紀委監察局工作要求,緊密結合工作實際,突出問題導向,明確整治重點,認真自查清理,加強重點檢查,完善制度建設,紮實開展違反財經紀律問題專項整治,切實解決領導幹部違反規定公款吃喝、搞變通私設“小金庫”、以各種名義亂髮錢物等問題,推進全縣正風肅紀工作常態化,營造風清氣正、崇廉尚實、幹事創業、遵紀守法的良好政治生態。

二、整治重點

(一)各鄉鎮人民政府、縣級各單位貫徹執行中央“八項規定”和省州“十項規定”精神情況。重點解決領導幹部違反規定公款吃喝問題。

(二)各鄉鎮人民政府、縣級各單位遵守財經紀律情況。重點解決搞變通私設“小金庫”問題,一經發現,一律從嚴查處,追究當事人責任

(三)各鄉鎮人民政府、縣級各單位嚴格執行《中共四川省委辦公廳四川省人民政府辦公廳關於嚴明紀律堅決禁止亂髮錢物的通知》(川機4985號)、《中共涼山州委辦公室、州人民政府辦公室關於禁止亂髮錢物的通知》(涼委辦〔2015〕101號)等工資、獎金及津貼補貼政策規定情況。重點解決以各種名義亂髮錢物問題。

三、責任單位

此次專項整治工作由縣財政局牽頭,縣紀委監察局、縣人社局、縣審計局協辦。要緊密結合紀檢監察、財政監督、審計等各種專項檢查,暢通舉報渠道,充分發揮各監督部門的職能作用,堅持對專項整治發現問題“零容忍”,做到有案必查,努力推進專項整治工作順利開展。

縣專項整治工作舉報電話:會東縣紀委監察局(黨風政風監督室)0834-5428693。

四、時間安排

各鄉鎮人民政府、縣級各單位要結合本單位實際,精心組織,迅速啓動,對領導幹部違反規定公款吃喝、搞變通私設“小金庫”、以各種名義亂髮錢物等違反財經紀律問題開展專項整治,確保整治工作取得實效。

(一)自查清理階段(7月1日至7月31日)。

按照中央和省州有關文件規定,結合專項整治方案,對照《開展違反財經紀律問題專項整治自查清理及整改情況表》(詳見附件),全面開展自查清理、認真落實整改工作。重點自查清理是否存在領導幹部違反規定公款吃喝問題;是否存在搞變通私設“小金庫”問題;是否存在以各種名義亂髮放錢物問題。針對存在的突出問題,認真制定整改措施、加強整改落實,做到邊查邊改,推進正風肅紀工作常態化,堅決堵塞資金管理漏洞,確保財政資金和各級幹部安全。各鄉鎮人民政府、縣級各單位在7月23日前務必將單位《開展違反財經紀律問題專項整治自查清理及整改情況表》報送縣財政局主管業務股室彙總,相關股室於28日前送縣財監局彙總。要求上報電子文檔及紙質材料。

(二)重點抽查階段(8月1日至9月30日)。

在全面完成自查清理工作的基礎上,縣財政局將會同縣紀委監察、人社、審計等部門開展聯合重點抽查。根據自查清理反映出的問題,縣確定5個縣級單位、2個鄉鎮進行重點抽查。各鄉鎮人民政府、縣級各單位要做好迎接省州紀委監察、財政、人社、審計對我縣開展專項整治工作進行抽查的準備。

(三)整改落實階段(10月1日至10月31日)。

針對清理自查和重點抽查發現的問題,各鄉鎮人民政府、縣級各單位要認真分析原因,制定整改措施,明確整改時限,落實整改責任,切實加以整改,做到資金資產處理到位、違紀違規人員處理到位、相關管理和監督人員責任追究到位。

(四)總結上報階段(11月1日至11月20日)。

各鄉鎮人民政府、縣級各單位在自查清理及整改工作完成後,要將工作開展情況、發現的問題、涉及金額、整改落實等情況及下一步工作打算等進行認真梳理總結,在11月9日前書面上報縣財政局主管業務股室,相關科室於13日前送縣財監局彙總。縣財監局將自查清理、重點抽查及整改工作、責任追究情況進行全面總結,在11月20日前書面上報州財監局。

五、工作要求

(一)提高思想認識。各鄉鎮人民政府、縣級各單位要高度重視,力戒“走過場”思想認識,切實將近年來開展“三公”經費管控、亂髮錢物專項整治、“小金庫”專項整治等一系列工作的好方法、好措施、好制度有機地運用於此次專項整治工作中,務求專項整治工作取得實效。

(二)紮實開展整治。要按照整治方案,加強組織領導,強化工作舉措,認真組織實施,按時報送工作材料及工作總結。對發現的重要情況、重大問題要及時上報。

(三)推進常態化管理。一是各鄉鎮人民政府、縣級各單位要堅持依法行政、依法理財,認真貫徹執行新預算法,從源頭入手,加強日常管理和內控監督,有效防止各類違反財經紀律問題發生,推進正風肅紀工作常態化。二是縣財政局、各中心財政所要加強監督,結合財政資金運行監控平臺對異常資金行爲進行重點專項督查。三是“開展違反財經紀律問題專項整治”常態化。縣財政局、各中心財政所在對財政資金的日常監督管理和各種專項檢查中,要同步將違反財經紀律問題列爲重要檢查內容開展。縣財政局10個分片區聯繫鄉鎮財政財務管理工作時,要將違反財經紀律問題作爲重要工作內容同步進行。縣紀委等協辦單位到縣級單位和鄉鎮開展工作時,應將“開展違反財經紀律問題專項整治”列入工作內容同步進行。

  【關於2016年財經紀律執行情況自查報告2】

根據縣政府《關於開展全縣財經紀律大整頓活動的通知》文件精神,我院對照檢查標準,本着實事求是的原則進行了全面自查。現將自查情況彙報如下:

一、院領導高度重視財務管理工作醫院嚴格執行財經紀律,紮實做好各項財務工作,按國家要求及時更新財務軟件。支持財會從業人員的繼續教育和業務培訓,規範財務流程,明確崗位職責。我院現設有財務負責人1人、總會計1人、分賬會計4人、現金會計2人分別負責醫院各項財務覈算工作。

二、嚴格執行財務管理制度、規範各項財務管理行爲

1、按規定設立具有會計從業資格的人員擔任財務覈算、管理內部會計覈算體系,嚴格執行單位內部控制制度、稽覈制度和財務報銷制度。按照財務管理制度的規定製定相應的分工管理責任。我院所有支出票據均有院長和主管財務院長簽字才能報銷。

2、按規定開設銀行賬戶,銀行留存由財務人員分開保管。覈算醫院的各項收支情況。

3、會計報表數據真實、完整,編報與報送及時、準確。

4、制定了單位票據領購、保管、使用等具體的管理規定,票款相符:無轉讓、出售和代開報銷票據情況,無僞造和使用僞造財政票據情況。

5、嚴格按照財經紀律管理財務,無私設“小金庫”和“賬外賬”等違規行爲,無濫用和鋪張浪費等現象。

三、通過自查發現工作中還存在一些的問題

1、財務人員素質需進一步提高

隨着電算化在財務工作中的應用,在規範和方便財務工作的同時,也對財務人員的素質提出了更高的要求,提高業務能力和知識水平成爲我們解決的問題。

2、在特殊情況下有超範圍使用現金的現象。

3、有個別醫療收費項目欠規範。

4、公務招待費有待進一步壓縮。

5、未按時繳納工會費。

6、財務管理力度需進一步加強,還沒有形成真正意義上的自我監督和自我約束機制。

四、今後工作努力的方向及措施

1、加強財務管理力度。嚴格管理是做好財務工作的重要保障,今後我院一定要進一步加強財務管理力度,提高工作質量。

2、提高財務人員素質。不斷提高業務水平,繼續通過培訓和業務交流等多種方式提升財務人員的業務能力和知識水平,更好的適應財務管理工作的需求。

3、規範醫療服務收費,主動接受羣衆監督。

4、按國家政策繳納工會費。

此次自查工作中我院領導高度重視,合理安排自查工作,以《會計法》及《新公立醫院會計制度》爲準繩,以我院制定的各項財務制度和辦法爲依據進行全面自查,通過自查工作的開展充分認識到財務

覈算、分析、預算工作的重要性,今後我們要依託信息化建設,規範基礎管理,強化支出監督,深化責任內涵,紮紮實實的把財務管理各項工作落實到實處。

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