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2016年財政預決算公開自查報告

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無論是編制讓公衆看得懂的預決算報告,還是建立統一的公開平臺,都是爲了讓民衆更好地監督,爲了管好“錢袋子”。下面是本站小編整理的2016年財政預決算公開自查報告,希望對大家有所幫助!

2016年財政預決算公開自查報告

  【2016年財政預決算公開自查報告】

受市人民政府委託,現將2016年預算執行情況和2017年預算草案提請泉州市第十五屆人民代表大會第五次會議審議,並請市政協各位委員和其他列席同志提出意見。

  一、2016年預算執行情況

2016年,面對困難複雜的經濟形勢,各級各部門在市委的堅強領導下,按照市十五屆人大四次會議決議和《政府工作報告》的有關要求,深入貫徹落實科學發展觀,加快實施“三大戰略”,全力抓好預算執行工作。財政收入穩中有進,財政支出結構不斷優化,財政管理逐步完善,財政改革發展有序推進,預算執行情況總體平穩。

(一)2016年全市預算執行情況

1. 公共財政預算

全市公共財政總收入完成723.12億元,比上年增加73.55億元,增長11.3%,其中:全市公共財政預算收入完成380.11億元,比上年增加33.69億元,增長9.7%。全市公共財政預算支出478.30億元,比上年增加56.18億元,增長13.3%,其中:民生支出354.02億元,比上年增加52.59億元,增長17.4%,佔全市公共財政預算支出的74%,比上年提高2.6個百分點。

(1) 公共財政預算收入項目執行情況

增值稅53.98億元,比上年下降1.5%。營業稅84.08億元,比上年增長22%。企業所得稅55.95億元,比上年增長16.9%。個人所得稅14.13億元,比上年增長1.5%。地方中小稅種96.12億元,與上年基本持平。非稅收入75.85億元,比上年增長17.2%。

(2)主要支出項目執行情況

教育支出106.77億元,比上年增長16.1%。科學技術支出10.39億元,比上年增長14.6%。文化體育與傳媒支出8.37億元,比上年增長26.4%。社會保障和就業支出35.15億元,比上年增長11.4%。醫療衛生與計劃生育支出48.03億元,比上年增長40.5%。節能環保支出11.65億元,比上年增長19.7%。農林水支出48.03億元,比上年增長23.6%。

2.政府性基金預算

全市政府性基金收入370.56億元,比上年增加90.44億元,增長32.3%;全市政府性基金支出353.65億元,比上年增加70.68億元,增長25%。

(二)2016年市本級預算執行情況

1. 公共財政預算

市本級公共財政總收入完成101億元,比上年增加4.78億元,增長5%。其中:市本級公共財政預算收入完成60.52億元,比上年增加5.6億元,增長10.2%。(其中小本級公共財政預算收入47.26億元,比上年增加5.14億元,增長12.2%)。市本級公共財政預算支出69.78億元,比上年增加3.45億元,增長5.2%。

2016年市本級預算執行具體情況如下:

(1)主要收入項目執行情況

面對宏觀經濟增速放緩,財政收入增長支撐因素走弱的不利局面,財稅等相關部門精心組織,科學謀劃,攻堅克難,努力實現了財政收入的持續平穩增長。在此基礎上,收入運行呈現出以下主要特點:

一是財政收入穩中有升,但增速放緩。面對經濟下行壓力加大、小微企業優惠政策適用範圍擴大等多重減收因素的影響,緊盯全年收入目標,理順徵管機制,挖掘增收潛力,努力實現了財政收入穩中有升,但增速相對放緩,公共財政總收入和公共財政預算收入增幅分別比上年回落8.2個百分點和5個百分點。

二是稅性收入增幅不高,收入穩定性略有下降。全年地方稅收收入完成45.75億元,增長5.6%,佔公共財政預算收入的75.6%,比上年佔比回落3.3個百分點。主要原因有:實體經濟對財政增收的支撐作用不足,與工業經濟運行密切相關的國內增值稅持續減收,全年累計完成6.94億元(地方25%部分),比上年下降12.4%;受流轉稅低幅增長、房地產市場“轉冷”及2013年工業、外貿企業房產稅和土地使用稅“即徵即獎”形成高基數的影響,地方中小稅種收入全年完成14.3億元,比上年下降3.1%。

三是受一次性因素影響,非稅收入增幅較高。市直行政單位舊辦公場所出售收入入庫3.8億元。受此因素影響,非稅收入全年完成14.77億元,比上年增長27.5%。

(2)主要支出項目執行情況

教育支出13.73億元,比上年增長16.7%。落實20所新改擴建公辦幼兒園補助資金,新增學位1萬個。強化義務教育標準化建設資金保障,擴容城鎮中小學學位2.2萬個。統籌資金加快東海、城東等學園建設,落實教學設施設備資金1790萬元,保障五中城東校區、晉光小學東海校區、幼高專附屬幼兒園正式招生。落實泉州師院發展專項資金6000萬元、華僑大學發展專項資金1200萬元,安排黎明職業大學、泉州醫高專等市屬高校化債資金6000萬元,支持高等教育和職業教育發展。

科學技術支出2.02億元,比上年增長10.4%。加大科技研發和知識產權投入,落實“數控一代”機械產品創新應用示範工程建設資金4000萬元,落實中科院泉州裝備製造研究所等科技研發平臺建設資金2650萬元,推動“數控一代”發展和“中國製造2025”試點。加快培育“科技小巨人”和產業技術創新戰略聯盟,實施“五年千項”技術改造,促進產、學、研深度融合,推進全方位創新。

文化體育與傳媒支出2.91億元。加快公共文化服務體系建設,實施文化惠民工程,鼓勵引導文化產業發展。落實木偶劇院建設資金1230萬元、歌舞劇院建設資金1000萬元。落實古城文化復興計劃一期建設資金5000萬元、閩南文化生態保護區建設資金500萬元。安排資金5000萬元,保障東亞文化之都系列活動、海上絲綢之路藝術節等重大文化活動的順利舉辦。

社會保障和就業支出3.07億元。切實提高城鄉居民養老保險補助標準,城鄉居民基本養老保險參保率達99.2%。完善社會救助和保障標準與物價上漲掛鉤聯動機制,逐步提高最低生活保障標準,13.6萬人享受最低生活保障,社會救助體系不斷健全。爲1800名特困失能老人提供政府購買服務,推動250個城鄉居民養老服務中心(站)建設,支持社會福利中心和鄉鎮敬老院建設。促進新增就業和農村勞動力轉移就業。

醫療衛生與計劃生育支出5.22億元。補助中醫聯合醫院、三院新院、一院新院基建貼息3679萬元,補助中醫院、三院搬遷經費2000萬元,投入4867萬元提高市屬公立綜合醫院牀位補助標準,投入1242萬元提高衛生技術人才待遇,支持啓動公立醫院改革。城鄉居民基本醫療保險政府補助標準提高到每人每年320元。城鄉醫療救助政府籌資標準提高到每人每年200元。支持宣傳實施“單獨兩孩”政策,開展“關愛女童”行動,實行免費產檢等。

節能環保支出2.43億元。撥付江河湖泊治理與保護專項資金1736萬元,深入開展21條小流域“賽水質”活動。落實環境監測能力建設資金1077萬元,支持環境監測實驗室等建設。落實環境污染整治資金778萬元,加大PM2.5監測、污染防治、垃圾綜合處理等方面投入。繼續完善流域生態補償工作,推動山美水庫生態修復項目順利實施,加快污水管網和處理設施建設,鼓勵推廣可再生能源應用和資源綜合利用,積極支持創建國家級生態市。

農林水支出3.96億元,比上年增長5.9%。及時兌現農資綜合補貼、成品油價格改革對漁業補貼等資金,着力支持現代農業發展,加大扶貧開發力度,持續推進美麗鄉村建設,實施石結構房屋改造計劃,推動實施998個農村“一事一議”公益事業項目建設,支持山美至惠女水庫連通、晉江防洪工程等重大水利設施建設,繼續實施“四綠工程”,促進海洋經濟發展。

以上市本級支出均不含對縣(市、區)轉移支付資金。

2.政府性基金預算

市本級政府性基金收入110.67億元,比上年增加51.55億元,增長87.2%;市本級政府性基金支出85.31億元,比上年增加53.01億元,增長164.1%。

3.國有資本經營預算

市本級國有資本經營預算收入0.45億元,扣除2013年補繳2011年度收益0.13億元的因素後,比上年增加0.09億元;市本級國有資本經營預算支出0.41億元,扣除2013年因上述因素相應安排支出0.13億元后,比上年增加0.05億元。

4.社會保險基金預算

市本級社會保險基金收入28.13億元;市本級社會保險基金支出17.02億元。

上述全年預算執行情況是根據2016年財政快報數編制的。決算編制中,可能會有所變動。決算編成後,再報請市人大常委會審批。

(三)財政管理和改革工作情況

1.發揮穩定經濟職能作用

積極發揮財政職能作用,促進經濟平穩健康發展,推動城鄉建設再上新臺階。一是加快兌現各項財稅扶持政策,充分發揮財政引導作用。市本級落實企業幫扶資金5.9億元,完善惠企專項資金管理,推動金融改革和民綜改革深入拓展,促進兩化融合、工業設計和商業模式創新,鼓勵電子商務等新型業態發展,推動經濟轉型升級。積極推動海絲先行區申報工作,支持舉辦首屆海上絲綢之路國際品牌博覽會、中阿城市論壇等活動,全面落實出口退稅政策,支持企業開拓境外市場。二是合理統籌資金,促進加快環灣城市建設發展。統籌市本級項目建設資金125.08億元,支持開展“環灣規劃建設年”活動,實施基礎設施六項提升工程和宜居環境建設行動,推動瀋海複線泉州段、普賢路拓改等建成通車,泉州灣跨海大橋主橋合龍,江濱北路綠道慢線全線貫通,爲完善基礎設施、提升城市管理提供有力支持。

2.持續優化支出結構

堅持爲民理財,持續加大教育、科技、醫療、文化、環保、就業、農林水、社會保障、扶貧開發等方面投入,切實優化支出結構,更加重視民生改善和社會建設,着力提升基本公共服務均等化水平,讓人民羣衆更加充分地享有發展成果。2016年,市本級民生支出45.77億元,同比增加1.95億元,佔市本級公共財政預算支出的65.6%。市本級及時撥付資金2.17億元,推動市委市政府確定的33項爲民辦實事項目順利完成。統籌生態補償資金3億元,加強晉江、洛陽江上游生態環境整治。統籌石結構房屋改造專項資金2億元,啓動城鄉石結構房屋改造五年工作計劃。統籌扶貧開發專項資金1億元,實施精準扶貧,推動城鄉協調發展。落實糧食儲備資金,增加糧食儲備規模,保障“米袋子”安全。

3.注重厲行勤儉節約

結合深入開展黨的羣衆路線教育實踐活動,嚴格遵守中央八項規定,強化預算執行和約束,堅持行政事業單位公用經費定額“零增長”,從嚴控制“三公”經費等行政運行成本。強化財政監督檢查,開展“三公”經費專項檢查、貫徹中央八項規定嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作,嚴格處罰,督促整改。2016年,市級行政事業單位“三公”經費支出下降24%。先後出臺、修訂了因公臨時出國經費、外賓接待、會議費、培訓費、通用設備和辦公傢俱購置等方面的管理規定,爲深入踐行“爲民、務實、清廉”提供有力的制度保障,進一步健全厲行勤儉節約的長效機制。

4.切實深化財政改革

根據中央、省上和市委的部署要求,紮實推進我市財政改革工作,改革成效逐步顯現。一是啓動全口徑預算編制,預算管理更加全面。2016年,市本級在全省各設區市中率先實行全口徑預算管理,將一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算全部納入預算管理,切實完善預算編制和執行。二是推進預算績效評價,預算管理更加高效。深入開展預算績效評價,開展結轉結餘資金清理,強化資金支出責任和效率意識,提高資金管理使用效益。三是推進預決算信息公開,財政支出更加透明。市、縣兩級財政預決算、部門預決算和“三公”經費預決算信息全部向社會公開。四是試編權責發生制政府綜合財務報告,更加全面、完整地反映政府財務狀況和運營情況。五是加強政府性債務管理。制定我市政府性債務管理規定,編制債務年度收支計劃,清理甄別地方政府存量債務,充實政府償債準備金,建立風險預警機制,健全政府性債務風險防控體系。六是創新“虛擬量配置權重分配法”,提高批量集中採購效率,加強採購信息公開,推行政府向社會購買公共服務。七是探索運用政府與社會資本合作(PPP)模式,鼓勵社會資本通過特許經營等方式參與城市基礎設施投資和運營。

總的來看,2016年預算執行情況較好,各項財政工作取得較好成效。這是市委正確領導的結果,是人大及其代表依法監督和政協及其委員民主監督的結果,是各級各部門以及全市人民共同努力和支持的結果。同時,我們也清醒認識到,財政工作中仍存在着一些困難和問題,主要表現在:受經濟形勢變化影響,財政收入增速放緩,優質的財力增長點較少;剛性支出需求較大,收支矛盾仍較爲突出;財政預算績效評價工作推進較慢,資金使用效益仍有較大提升空間;政府性債務還本付息壓力較大等。這些困難和問題將通過今後的發展和工作的改進認真加以解決。

1.2016年預決算公開情況自查報告

2.2016財政預決算公開自查報告

3.2016預決算公開自查報告

4.2016部門預決算公開自查報告

5.2016年部門預決算公開情況自查報告

6.2016年部門預決算公開情況自查報告

7.2016年政府財政預決算公開情況自查報告

8.2016鄉鎮預決算公開情況自查報告

9.2016年行政單位非稅收入自查報告

10.2016年事業單位非稅收入自查報告