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2016年度醫院三公經費自查報告

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  2016年度醫院三公經費自查報告【1】

2016年度醫院三公經費自查報告

據縣紀委等五部門聯合下發的吉紀發[2013]8號《關於加強“三公經費”管理及監督檢查的實施方案》要求,我院對XXXXX年1月以來的“三公經費”使用情況及20XX年11月以來公務卡制度執行情況開展了自查,並將“三公經費”使用情況在院政務公開欄內進行了公佈。現將自查情況報告如下:

一、加強領導

我院成立了以院長同志爲組長、分管領導爲副組長、其他班子成員爲成員的“三公經費”管控工作領導小組,領導小組下設辦公室,辦公室設在院辦,同志任主任,負責“三公經費”管理及公務卡制度執行情況的日常事務。

二、狠抓落實,嚴控各項經費支出

1、公款出國(境)費

今年上半年我院沒有出國(境)事項發生,此項費用不存在。

2、公務用車費

我院對公車運行費用實行定點維修、定點加油、統一保險和統一報廢更新制度,每季度對燃修費用進行公示,接受監督。如實登記上報公務車輛情況,節假日嚴格執行公務車輛統一停放在單位院內的規定。今年上半年,公務用車費爲20981.37元,比去年同期下降了66%。

3、公務接待費用

我院的公務接待嚴格執行“三定”、“四不準”制度,不存在公款大吃大喝及高消費娛樂等情況,公務接待費爲12222元,比去年同期下降了81%。

三、完善監管,防控共建長效機制

根據自查結果,我局嚴格“三公”支出管理,提出了九項強化措施。

一是提高工作效能。增強行政成本意識,努力提高執行力,超前謀劃,按時保質完成各項工作任務。

二是加強對會議經費的管理。控制會議時間、會議規模,儘量利用機關會議室,能夠簡化會議形式的一定要簡化。

三是加強對考察及差旅費的管理。控制出市參加會議、考察的人數,不安排沒有實際意義的公務考察活動。

四是加強對公務車輛的管理。規範和控制公務用車修理、用油等行爲;最大限度提高單車使用效率。

五是加強用電管理。對空調、照明等進行統一管理,提倡節約用電。

六是全力推行無紙化辦公,減少紙張使用。

七是控制公務接待費用。嚴格執行“三定”、“四不準”制度,控制接待標準。

八是規範大宗購置及辦公用品管理。大宗商品購置一律按政府採購規定實施,辦公用品採購實行定點採購。

九是規範財務管理。公務費用支出實行計劃管理,規範報批手續,實行“一支筆”審批和財務公開制度。

  2016年度醫院三公經費自查報告【2】

根據2016年預算信息公開工作的要求,現將2016年度XXXXX人民醫院“三公”經費預算情況公開如下:

一、部門基本情況

1、總體目標加強內涵建設,加快人才培養和學科建設,提高醫務人員整體政治素質和業務素質,同時強化醫院政治思想、精神文明、行業作風、社會治安等各項工作。

2、主要任務

(一)進一步強化政治思想建設。

充分發揮黨組織的戰鬥堡壘作用,把政治思想工作融入醫院的中心工作和管理的全過程,開展黨的羣衆路線和去極端化專項活動。

(二)繼續加強精神文明建設。

嚴格執行制度管人、制度管事,最大限度的減少制度漏洞,確保全院職工無職務違法違紀現象;全面推行院務公開、黨務公開,實行問責制;加強和完善醫院藥品、物資、設備的招標採購工作和項目管理工作,杜絕各種形式商業賄賂的發生;繼續加強服務理念教育,強化競爭機制,改善服務態度,規範服務程序,提高服務質量,確保服務無投訴;

(一)加強學科建設和人才培訓,提升醫院內涵。

圍繞質量、安全、服務、管理、績效,持續改進醫療質量,保障醫療安全,改善醫療服務,提高醫院整體服務水平和服務能力,滿足人民羣衆多層次的醫療服務需求。

堅持專科化帶動整體發展的思路,在鞏固現有學科的基礎上,加強學科建設。承辦縣委、縣政府及上級業務部門交辦的其他事項。

(四)不斷推進加強基礎設施建設。

完成等級醫院必備項目的設備購置工作,如製氧機,全自動洗衣設備、麻醉監護儀、眼睛式冷光源、二氧化碳培養箱、幽門螺桿菌檢測儀、酶標儀、監護儀、腹部探頭、腹腔鏡等,同時做好科室基礎醫療設備的補充,逐步實現大型設備的高、精、尖,基礎設備的配套齊全;實現了門診醫療服務“一卡通”、門診醫生工作站、電子處方等,進一步完善了PARS系統、LES系統、合理用藥監測系統、抗菌藥物分級管理系統、健康體檢系統等,完成醫院信息化網絡建設,加快推進醫院各項工作。

二、人員情況

XXXXX人民醫院編制數:事業編制294人編,編外在職人員人數195人。

三、2016年度部門預算公開情況:

1、 收支預算總體情況說明

2016年收入預算爲114,869,259.00元,其中:公共財政預算撥款24,869,259.00元;

2016年支出預算爲114,869,259.45元,其中:基本支出35,418,986.45元,工資福利支出22,250,777.05,商品和服務支出3,147,616.00元,對個人和家庭的補助支出10,020,593.40元,專項業務費類項目79,450,273.00元。

2、 政府採購預算說明

2016年政府採購共計70,851,005元,資金來源醫院自行承擔。

3、 “三公”經費預算說明

2016年,通過公共財政撥款安排的因公出國(境)、公務用車購置及運行費、公務接待費等“三公”經費預算共計0元,經費預算金915000元,醫院自行承擔,資金來源是醫院業務收入。

(1) 因公出國(鏡)費預算 0 萬元。包括單位工作人員公務出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費等支持。

(2) 公務用車運行費預算660000元。包括單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支持

(3) 公務接待費預算25000元。包括單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。